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集团公司制度体系合规审查第二阶段工作全面启动


     为进一步落实《经发集团制度体系合规建设工作方案》文件精神,加强和完善制度体系建设,全面做好合规审查工作,2022年1月10日,审计风控部组织召开合规性审查与合理性优化工作会议,集团公司党委委员、董事、副总经理伍民、集团办公室副主任薛郅旻、外聘机构北京盈科律师事务所滕主任、山东天哲律师事务所张主任、南京森远律师事务所马主任及相关人员参加了此次会议。

会上伍总指出,制度体系合规审查工作关系到集团日常管理及生产经营,会进一步完善公司合规管理体系,优化合规管理流程,提升风险防控能力,为企业高质量发展提供坚强合规保障。伍总要求各单位一是在思想上要高度重视。请律所为本次合规审查提供专业化保障,涉及到的单位应当高度重视,及时沟通,保证相互之间信息畅通;二是在工作上要积极配合。办公室扎实核对所提供的基础文件,包括涵盖领域是否完整、周密,条款是否有重复和遗漏的情况,重要制度是否完整等,确保此次审查工作高质效推进;三是在建议上要专业合理。各家律所还应当关注集团制度条款是否与国家法律法规及省、市、区相关规定有冲突,在专业化审查的基础上,提出专业综合建议。四是在沟通上要积极主动。审计风控部做好反馈意见在办公室、律所及各分管领导的流通工作,做到形成一个文件、反馈一个意见,确保此次审查工作高质量、专业化、高效率完成,形成集团公司系统性、指导性的制度汇编。

会后,审计风控部也组织各单位与事务所积极沟通,为此次制度审核工作提供合理化、可行性意见建议。


( 审计风控部 王文凯)